問(wèn)題已解決

之前開了一張銷售發(fā)票,正常做收入結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存,這個(gè)月紅沖了,怎么做

84784990| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 16:57
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
1. 首先請(qǐng)根據(jù)當(dāng)前的銷售發(fā)票,在會(huì)計(jì)憑證中進(jìn)行紅沖記錄,將原有的應(yīng)收和銷售收入金額記為負(fù)數(shù),并記入今天的紅沖發(fā)票金額,以此完成應(yīng)收紅沖的記錄。 2. 根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)原則,需要將現(xiàn)有的庫(kù)存金額減去紅沖的金額,以抵銷已結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存金額,并將抵銷后的庫(kù)存金額在現(xiàn)金流量表上予以記錄。 3. 將關(guān)聯(lián)的應(yīng)收賬款余額減少,庫(kù)存賬款對(duì)應(yīng)的金額清除,以便于準(zhǔn)確報(bào)表中應(yīng)收和庫(kù)存余額反映準(zhǔn)確狀態(tài)。 4. 稅務(wù)登記方面,應(yīng)把紅沖金額納入當(dāng)月稅負(fù)核算,保證稅負(fù)的準(zhǔn)確性。
2023 02/03 17:09
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