問(wèn)題已解決

老師,記賬時(shí),專票收到了,但是當(dāng)月不進(jìn)行抵扣,如何記賬?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 12:47
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)你就“假裝”沒(méi)有收到,吧發(fā)票放到一邊,就不需要賬務(wù)處理的
2023 02/03 12:49
84784965
2023 02/03 12:50
如果是2022年12月收到的專票,但是當(dāng)月未抵扣,如何記賬?
王超老師
2023 02/03 13:34
你這個(gè)問(wèn)題不是一樣的嗎
84784965
2023 02/03 13:47
我的意思是跨年的發(fā)票,也可以不入賬么?2022年發(fā)票到2023年入賬,可以不做其他調(diào)整,把成本記入2023年么?
王超老師
2023 02/03 13:48
是的,不需要賬務(wù)處理,你放到2023年再入賬的
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