問(wèn)題已解決

老師,公司買的手機(jī)送客戶的,怎么做賬

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/03 09:34
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入招待費(fèi)
2023 02/03 09:34
84785000
2023 02/03 09:36
分錄是借:庫(kù)存商品-手機(jī) 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 是這樣的嗎?是不是還有叫增值稅
樸老師
2023 02/03 09:38
同學(xué)你好 不用 直接計(jì)入招待費(fèi) 借費(fèi)用科目招待費(fèi) 貸銀行存款
84785000
2023 02/03 09:39
這個(gè)不用視同銷售繳納增值稅嗎?
樸老師
2023 02/03 09:49
對(duì)的 我的理解是不用的
84785000
2023 02/03 09:50
老師,那進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎
樸老師
2023 02/03 09:53
同學(xué)你好 這個(gè)不能抵扣的
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