問題已解決

增值稅申報表填報錯了是能修改的.那么,應該如何修改呢

84785022| 提問時間:2023 02/02 20:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
一般情況下,增值稅申報表填報錯誤可以通過修改、抵扣、補漏和紅沖方式進行修訂。具體做法是: 1. 如果原填報數(shù)據(jù)錯誤,可以在“修改”欄中正確填報; 2. 如果原填報的數(shù)據(jù)已過期,可以在“抵扣”欄中填報抵扣金額; 3. 如果原表單內容不完整,必要的內容可以在“補漏”欄中填寫; 4. 如果原表單內容完全錯誤,可以在“紅沖”欄中填寫紅沖金額。 拓展知識:在填寫增值稅申報表時,應加強對各項數(shù)據(jù)的核實,并及時核對與原始記錄數(shù)據(jù),以保證填報數(shù)據(jù)的準確性和完整性。
2023 02/02 20:19
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~