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公司出具審計(jì)報(bào)告的目的是什么?

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/29 13:39
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
審計(jì)報(bào)告的目的是要求審計(jì)人員對(duì)公司在一定時(shí)期內(nèi)記錄在內(nèi)的財(cái)務(wù)信息和企業(yè)受控事務(wù)進(jìn)行審查,以求確保財(cái)務(wù)報(bào)表的可靠性和真實(shí)性。審計(jì)報(bào)告可以確保企業(yè)方面能夠履行其管理責(zé)任,并向相關(guān)人士披露正確的財(cái)務(wù)信息。審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容可以涵蓋整個(gè)財(cái)務(wù)年度,也可以僅對(duì)某項(xiàng)事物進(jìn)行審計(jì),它表明審計(jì)人員是否發(fā)現(xiàn)了被審計(jì)對(duì)象的任何財(cái)務(wù)不當(dāng)行為。 拓展知識(shí): 財(cái)務(wù)審計(jì)大多由審計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師來完成,它們檢查公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)程序、檢查其科學(xué)性和可靠性,查找和診斷出財(cái)務(wù)記錄中存在的問題,并對(duì)公司資金使用提出建議。審計(jì)師或會(huì)計(jì)師將為公司提出合理的建議,以改善其財(cái)務(wù)政策和操作,使其能夠獲得更好的財(cái)務(wù)結(jié)果。
2023 01/29 13:42
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