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銷售方隔月紅沖的專票 上月銷售收入抵減紅沖專票嗎 謝謝

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/29 13:13
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一、對(duì)銷售方隔月紅沖的專票上月銷售收入是否可以抵減紅沖專票? 以根據(jù)《增值稅專用發(fā)票管理辦法》第三十二條規(guī)定:“增值稅納稅人銷售商品或者提供服務(wù),并發(fā)出發(fā)票的,應(yīng)當(dāng)通過正票和紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。”由此可見,紅字發(fā)票的目的是在上一期的銷貨或者服務(wù)收入中實(shí)現(xiàn)抵減;也就是說,銷售方隔月紅沖的專票上月銷售收入是可以抵減紅沖專票的。 二、拓展知識(shí) 除了通過紅字發(fā)票的方式抵減上月銷售收入外,納稅人還可以使用“進(jìn)項(xiàng)稅額抵減”的方式抵減上月銷貨收入,且范圍更廣。例如,在進(jìn)貨或服務(wù)支出時(shí),可以根據(jù)其它納稅人開具的發(fā)票,使用購(gòu)貨方應(yīng)稅服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵減購(gòu)貨方銷售商品或者提供服務(wù)的增值稅納稅。
2023 01/29 13:20
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