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扎賬,因?yàn)闆]有發(fā)票,把相關(guān)人員的費(fèi)用掛在其他應(yīng)收款,年底要如何處理

84784994| 提问时间:2023 01/29 11:25
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金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
處理其他應(yīng)收款的拆賬的方式主要有兩種: 一種是傳統(tǒng)的現(xiàn)金拆賬方式,即把每筆應(yīng)收款善后拆賬,將每筆交易按照對(duì)應(yīng)的發(fā)票和收據(jù)分解,以便最終將每筆應(yīng)收款從總額中分配出來。 另一種是折現(xiàn)拆賬方式,即把每筆應(yīng)收款折現(xiàn)成本年度的實(shí)際金額,并將這筆金額的實(shí)際收入金額減去,使每筆應(yīng)收款的實(shí)際收入減少一等份。 分拆賬戶時(shí),一定要認(rèn)真核算各賬戶的應(yīng)收款收入情況,以免出現(xiàn)不合理的收支;同時(shí),在核算應(yīng)收款收入時(shí),一定要依據(jù)會(huì)計(jì)記賬憑證要求正確記賬,以確保賬目的準(zhǔn)確性。此外,在分拆賬戶時(shí),應(yīng)當(dāng)做好財(cái)務(wù)報(bào)表,確保報(bào)表正確顯示凈利潤(rùn)和月度報(bào)表,便于財(cái)務(wù)經(jīng)理查詢財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
2023 01/29 11:31
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