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老師你好:我在申報(bào)增值稅季報(bào),我們應(yīng)交稅費(fèi)只有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額,表中的進(jìn)項(xiàng)稅額還填待認(rèn)證的數(shù)嗎?

84784981| 提問時(shí)間:2023 01/28 21:33
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李老師2
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老師你好!在申報(bào)增值稅季報(bào)時(shí),一般我們只需要填寫待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額,而不需要填寫進(jìn)項(xiàng)稅額。根據(jù)《財(cái)稅》第101號文件的規(guī)定:“增值稅季報(bào)應(yīng)納稅額只反映實(shí)際發(fā)生的購買貨物、接受勞務(wù)或者使用資源所應(yīng)納稅款額,不包括進(jìn)項(xiàng)稅額。”因此,在填寫增值稅季報(bào)表中,我們不需要填寫待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額。 此外,我們還需要注意:填報(bào)增值稅季報(bào)表時(shí),要按照相關(guān)規(guī)定,按月申報(bào)未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額之和,或者按季度申報(bào)未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)金額之和,并把相關(guān)稅費(fèi)抵扣。 總之,在填寫增值稅季報(bào)表時(shí),關(guān)于待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額的填寫,不只是在表中的填寫需要注意的,更需要引起足夠的重視,以確保增值稅的有效繳納。
2023 01/28 21:47
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