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出口退稅發(fā)票開的是增值稅普票,這月發(fā)現(xiàn)上月開錯(cuò)了,這月給他沖紅重新開,發(fā)現(xiàn)這張沖紅的金額顯示在免稅銷售額里不是直接在免抵退這里

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/27 21:49
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李老師2
金牌答疑老師
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出口退稅發(fā)票是增值稅普票,在此開具的發(fā)票使企業(yè)增值稅可以在出口退稅抵扣,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)上月開錯(cuò)了,這月給他沖紅重新開,發(fā)票金額是不能直接抵扣,而是在免稅銷售額里顯示。具體步驟為:首先,沖紅原發(fā)票后,以沖紅發(fā)票明細(xì)金額數(shù)字在“增值稅核報(bào)時(shí)應(yīng)付金額表、金額合計(jì)表”(如果退稅額在上一般納稅人核報(bào)中明細(xì)金額數(shù)字(“上年貨物銷售額(萬(wàn)元)”)中已有的,則只需要在其他貨物銷售額中加上對(duì)應(yīng)的此沖紅發(fā)票金額)中填入其沖紅金額數(shù);所有沖紅金額數(shù)抵扣已列入本年度上一般納稅人核算的銷售額,最后提交退稅申報(bào)。 拓展知識(shí):出口退稅發(fā)票可以由出口商自行開具,也可以由海關(guān)代理公司開具,但出口退稅發(fā)票必須經(jīng)過海關(guān)審核完全認(rèn)可,才能獲得出口退稅的資格。
2023 01/27 22:00
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