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老師,請問下委外材料10000,加工費5000,月度對賬,只回來的庫存商品,委外對賬金額為3000,那這個分錄如何做呢

84784990| 提問時間:2023 01/27 16:17
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
首先,對賬金額3000,應當和原始數(shù)據(jù)進行核對,核實是否有誤差,并做出刪減或者補充; 其次,根據(jù)實際情況,在財務賬目憑證上需要進行分錄,分別記錄應付賬款,材料成本,加工費用,以及庫存商品數(shù)量及金額等; 最后,要完成月度對賬,還需要對應付賬款和實際應付款的比較,以及核對款項是否記載正確,以及是否存在差異等,按照一定的準則來記載,以確保賬務正確,同時也可能需要做一些補充性說明,來解釋一些財務憑證上的特殊情況。 拓展知識:對賬單是企業(yè)對賬款的清算、結算及審核等工作必備的記錄文件,是企業(yè)認定資金收付,判斷賬務是否正確的依據(jù),因此正確準確的做好對賬工作,對證明企業(yè)賬務準確性和安全性至關重要。
2023 01/27 16:31
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