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比如:2021、8月:當(dāng)時(shí)暫估:借:庫存商品100。 貸:應(yīng)付賬款:100。 2022、4月到票130(普票),我就想問問這種情況隔年了,在匯算清繳前的,如何做賬?我說的很清楚了吧?

84785020| 提問時(shí)間:2023 01/26 20:38
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
2021年8月庫存商品借100貸應(yīng)付賬款100,2022年4月到票130(普票),在匯算清繳前,應(yīng)當(dāng)做如下思考: 1. 2021年8月是否有發(fā)票?如果有,發(fā)票號是多少?如果沒有,是不是該發(fā)票也應(yīng)當(dāng)補(bǔ)錄? 2. 2022年4月的到票130是一張總額130的發(fā)票,還是是100和30兩張發(fā)票合計(jì)130?如果是100和30兩張發(fā)票,發(fā)票號是否是一致的? 3. 如果是一張發(fā)票,那么應(yīng)記賬:借:應(yīng)付賬款100,貸:未交增值稅30、應(yīng)交增值稅30,差額0;如果是兩張發(fā)票,應(yīng)該分別記賬:第一張發(fā)票:借:應(yīng)付賬款100,貸:未交增值稅30、應(yīng)交增值稅30,差額0;第二張發(fā)票:借:應(yīng)付賬款30,貸:未交增值稅10、應(yīng)交增值稅20,差額0。 以上就是這種情況隔年了,在匯算清繳前,如何做賬的情況,拓展知識:同一個(gè)供應(yīng)商,發(fā)生的同一類票據(jù),例如:普通發(fā)票,發(fā)票號一致的,可以合并記賬;發(fā)票號不一致的,不能合并記賬。
2023 01/26 20:42
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