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老師,請問對方買了材料給我們,我們也付了款,后面一個(gè)月才開票過來,我該怎么做賬呢?

84785003| 提問時(shí)間:2023 01/26 12:06
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
在這種情況下,首先你需要在期初賬戶中增加一張科目“采購材料應(yīng)付款”,借方記賬金額,貸方記錄對方給我們的材料金額,然后在一個(gè)月后,收到對方的發(fā)票的時(shí)候,再在“采購材料應(yīng)付款”科目中發(fā)生正向的科目往來,貸方記賬發(fā)票金額,借方記錄應(yīng)付款金額,這樣就記賬完畢啦。 拓展知識:在會(huì)計(jì)賬目中,采購材料應(yīng)付款也是一種負(fù)債,與其他負(fù)債不同的是,采購材料應(yīng)付款由于是采購材料,所以必須在發(fā)生的時(shí)候就要開具發(fā)票,以便財(cái)務(wù)部門收取應(yīng)稅款,以確保企業(yè)稅收法定權(quán)力。
2023 01/26 12:11
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