問題已解決

老師想問下,我4月的采購款已經(jīng)對(duì)公付款了,但是沒有開票,5月份開票來的,我怎么做賬,5月來的票可以貼到4月的賬本里嗎

84784990| 提問時(shí)間:2023 01/25 19:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
首先,根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定,憑證的入帳時(shí)間為憑證簽發(fā)的時(shí)間,因此,4月份的采購款一定要在4月份開票之前就進(jìn)行入賬處理,而5月份開票來的應(yīng)當(dāng)作為5月份賬務(wù)處理。 具體賬務(wù)處理方法如下:對(duì)于4月份的采購款,要在4月份開票之前,先登記出此筆費(fèi)用,并以“應(yīng)付賬款”科目登記,結(jié)余以實(shí)付金額登記,及時(shí)付款;而5月份開票來的,應(yīng)于5月份計(jì)入賬本,以“應(yīng)付賬款”科目記入,結(jié)余以實(shí)付金額登記,并登記開票日期。 另外,如果4月份的采購款已經(jīng)付款,但沒有開票,則應(yīng)該在付款時(shí),就需要詢問對(duì)方開票信息,并進(jìn)行登記處理,以免延期開票而存在財(cái)務(wù)賬務(wù)處理問題。 拓展知識(shí):企業(yè)財(cái)務(wù)管理,尤其是賬務(wù)處理,是比較繁瑣的,大多數(shù)企業(yè)都采用電子財(cái)務(wù)系統(tǒng)來對(duì)賬務(wù)進(jìn)行消化上賬,以提高財(cái)務(wù)管理的效率和安全性,并可以更加精細(xì)化的處理財(cái)務(wù)賬務(wù)問題。
2023 01/25 19:40
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~