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1月份銷售的,但是在2-5月開的票,那我在申報(bào)的時(shí)候,是填寫在1月的的銷售收入里面,還是在那個(gè)月開的票申報(bào)在哪個(gè)月?

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/25 17:12
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應(yīng)該算作在按照月份開票來申報(bào)稅收,在您這種情況下,1月份的貨品可以在2-5月開的票中,應(yīng)該在2-5月的稅收申報(bào)中去統(tǒng)計(jì),也就是說,您在2-5月申報(bào)稅收中,應(yīng)該把1月份銷售的貨品,申報(bào)在2-5月中。 這里有一點(diǎn)要注意,就是您在申報(bào)稅收的時(shí)候,只要是2-5月開的票,就要把其中的貨品,在2-5月各月份申報(bào),即使這些貨品是1月份銷售出去的,也要根據(jù)具體的月份,去進(jìn)行申報(bào)抵扣。 拓展知識(shí):稅收申報(bào)還分為實(shí)際銷售和憑證銷售兩種,實(shí)際銷售指的是商品交易完成當(dāng)月收到的現(xiàn)金;憑證銷售指的是發(fā)票開具當(dāng)月金額,這兩種同樣是可以享受稅收減免的?;旧衔覀兌际前凑諔{證銷售的原則來申報(bào)稅收,尤其是企業(yè),也要把發(fā)票開具當(dāng)月的金額,在該月申報(bào)稅收。
2023 01/25 17:17
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