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老師 所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了金額 補了稅款 這個分錄怎么做啊

84784993| 提問時間:2023 01/22 18:28
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
所得稅匯算清繳時,涉及到補交稅款的,應(yīng)當(dāng)按照下述清算原則分錄: 一、應(yīng)交稅費: 借: 稅金及附加; 貸: 銀行 二、補交稅款: 借: 銀行; 貸:稅金及附加 三、業(yè)務(wù)招待費調(diào)增: 借: 業(yè)務(wù)招待費; 貸: 現(xiàn)金 具體在分錄時只需把補交稅款和業(yè)務(wù)招待費調(diào)增分別按上述應(yīng)當(dāng)借貸賬戶劃分出來即可。 拓展知識:在繳納稅款的過程中,建議企業(yè)要積極申報,防止出現(xiàn)交稅漏繳、超收漏退的情況,及時補繳稅款,防止財務(wù)不合法操作及收入不計入應(yīng)稅收入等情況,確保稅款正確。
2023 01/22 18:33
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