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上月收到專票,已經(jīng)認(rèn)證,次月發(fā)現(xiàn)對方票據(jù)開錯(cuò),我需要把開錯(cuò)的票據(jù)退給對方嗎,對方紅沖和新開具的發(fā)票要給我嗎

84784971| 提問時(shí)間:2023 01/21 13:12
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根據(jù)《增值稅專用票據(jù)管理辦法》規(guī)定,增值稅專用票據(jù)是指經(jīng)國家稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)及其核發(fā),用以代替現(xiàn)金憑證的票據(jù),可以在購銷雙方確認(rèn)交換后,用于繳納增值稅。因此,在收到對方開具的專用票據(jù)后,如發(fā)現(xiàn)票據(jù)開錯(cuò)的,應(yīng)與對方及時(shí)協(xié)商,由對方紅沖原發(fā)票,重新開具新發(fā)票,新發(fā)票正??梢允褂茫仨毾蛟睋?jù)核發(fā)機(jī)關(guān)報(bào)廢。 同時(shí),在過程中,雙方需要盡可能保證專用票據(jù)的正確性、合法性,以及確保雙方的權(quán)益不受損害。因此,對方紅沖和新開具的發(fā)票不需要給你,但需要給你紅沖的證明材料,才可以把開錯(cuò)的票據(jù)退給對方。 拓展: 增值稅專用票據(jù)是經(jīng)國家稅務(wù)機(jī)關(guān)核發(fā),代替現(xiàn)金憑證用于繳納增值稅的票據(jù),它包括增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票。通過增值稅普通發(fā)票,可以完成收發(fā)票、計(jì)稅、繳稅、申報(bào)等功能。增值稅專用發(fā)票是增值稅扣除報(bào)銷的依據(jù),因此購銷雙方在使用過程中必須特別注意,并防范票據(jù)開錯(cuò)等情況的發(fā)生,不能影響實(shí)務(wù)的正確性。
2023 01/21 13:18
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