問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)完發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,可以修改不

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 10:35
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李老師2
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
如果您已經(jīng)完成了個(gè)稅申報(bào)并發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤,那么您可以通過(guò)修改申報(bào)信息來(lái)進(jìn)行修正。要進(jìn)行修改,可以通過(guò)以下方式進(jìn)行: 1.在線(xiàn)修改:您可以登錄稅務(wù)機(jī)關(guān)綜合服務(wù)系統(tǒng)“網(wǎng)上申報(bào)”,在有關(guān)模塊的“修改/報(bào)告”中修改申報(bào)信息。 2.查詢(xún)末頁(yè):您可以撥打稅務(wù)機(jī)關(guān)設(shè)在當(dāng)?shù)氐姆?wù)電話(huà),按照提示進(jìn)行修改。 拓展: 個(gè)稅申報(bào)信息的修改只限于以下幾種情況:1、申報(bào)人自身發(fā)現(xiàn)的免稅信息錯(cuò)誤;2、被報(bào)告人用于減稅申報(bào)的實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用超出稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的限額; 3、申報(bào)人漏報(bào)的增值稅發(fā)票、收入明細(xì);4、申報(bào)人在申報(bào)修改時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他情況。
2023 01/20 10:48
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