問題已解決

老師,有個供應商在我們這**買社保。公司跟供應商之間有來往賬。我們應付供應商的貨款不用支付給他,掛在應付賬上來抵扣社保。怎么進行賬務處理?

84784973| 提問時間:2023 01/20 08:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
處理賬務的方法首先應記錄相關的業(yè)務憑證,這里可以是跟供應商來往的發(fā)票,以及抵扣社保的繳費憑證。在應付賬款的匹配中,應將貨款記入應付賬款,將社保抵扣部分記入貸方,最終抵消兩項賬款。最終應當記錄相應的總賬憑證,如借貸平衡憑證。另外要提醒的是,這里也要注意社保繳費的稅收優(yōu)惠,以及社保抵扣的具體條件,防止抵扣過多或超出規(guī)定的程序。 拓展知識:賬務處理還可以根據(jù)不同情況制定相應的辦法,比如銷售賬款、成本賬款、借款賬款等,不同的賬務處理方式對應不同的總賬憑證。另外,在處理賬務的過程中,也要注重財務報表的準確性和完整性,并嚴格按照財務制度來操作,以確保企業(yè)的財務報表真實、準確。
2023 01/20 08:35
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~