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老師,生產(chǎn)出口企業(yè),出口免抵退稅以申報(bào),增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也要申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出?

84784959| 提問時(shí)間:2023 01/19 20:45
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職稱:會計(jì)實(shí)務(wù)
生產(chǎn)出口企業(yè)出口免抵退稅時(shí),若其聲明出口貨物使用進(jìn)項(xiàng)稅額減免,即轉(zhuǎn)出當(dāng)月入賬的進(jìn)項(xiàng)稅額,則增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)當(dāng)申報(bào)當(dāng)月轉(zhuǎn)出,并提示企業(yè)在增值稅納稅申報(bào)表上標(biāo)注“出口抵減”。 此外,對于生產(chǎn)出口企業(yè),應(yīng)當(dāng)采取銷售出口貨物及提供出口服務(wù)的稅率,以及免征增值稅的出口貨物及提供出口服務(wù)稅率,及時(shí)調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出范圍,減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。故而,增值稅申報(bào)表里在進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)時(shí)應(yīng)當(dāng)加以說明,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)清楚了解企業(yè)稅收情況。
2023 01/19 21:00
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