問(wèn)題已解決

老師只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 20:09
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是會(huì)計(jì)中把月末剩余結(jié)轉(zhuǎn)至下一會(huì)計(jì)期間。老師只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,月末應(yīng)當(dāng)使用結(jié)轉(zhuǎn)分錄,具體的分錄操作要求如下: 一、應(yīng)收票據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 總賬:應(yīng)收票據(jù)X老師(貸)Y元 明細(xì):主帳簿X老師(借)Y元 二、預(yù)付費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 總賬:預(yù)付費(fèi)用X老師(借)Y元 明細(xì):主帳簿X老師(貸)Y元 三、營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 總賬:營(yíng)業(yè)外收入X老師(貸)Y元 明細(xì):主帳簿X老師(借)Y元 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是會(huì)計(jì)中一個(gè)常用的處理月末持有未發(fā)生利潤(rùn)或未經(jīng)報(bào)銷(xiāo)的應(yīng)收、應(yīng)付和其他類(lèi)賬款的技術(shù)性分錄,用以確定各月間的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)字的正確性。它可以讓記錄的差異準(zhǔn)確的確定,也可以在會(huì)計(jì)報(bào)表層面跟蹤賬款的變化。除此之外,它還能實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)更新,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)一性及期末報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性。在同一會(huì)計(jì)期間內(nèi),所有結(jié)轉(zhuǎn)分錄都必須以期末結(jié)計(jì)的方式進(jìn)行。
2023 01/19 20:20
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