問(wèn)題已解決

老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模免稅,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,不含稅金額應(yīng)該填在哪一欄

84785037| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/19 11:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
999
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模納稅人填寫增值稅申報(bào)表時(shí),不含稅金額應(yīng)填寫在“2、本期銷售收入”欄次內(nèi)。這是因?yàn)樵谛∫?guī)模納稅人的報(bào)稅中,不含稅金額是可以對(duì)應(yīng)抵扣銷項(xiàng)稅額的,而在完成填寫后,計(jì)算出的應(yīng)納稅額就是增值稅的應(yīng)納稅款了。 此外,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)工作的通知》(國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)【2015】第22號(hào)),要求小規(guī)模納稅人應(yīng)當(dāng)填寫“1、本期銷售收入”“2、本期銷售進(jìn)項(xiàng)抵扣”“3、本期銷項(xiàng)稅額”三個(gè)欄次,其中,“2、本期銷售進(jìn)項(xiàng)抵扣”欄次即為不含稅金額的來(lái)源。 拓展知識(shí):同時(shí),填寫“1、本期銷售收入”時(shí),應(yīng)當(dāng)帶有銷售稅額的金額,也就是說(shuō),應(yīng)當(dāng)填寫含有稅金的金額;而在填寫“3、本期銷項(xiàng)稅額”時(shí),則是填寫含稅金額減去不含稅金額后,所得出的稅額。
2023 01/19 11:33
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~