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跨月銷售發(fā)票紅沖如何做賬老師? 成本結(jié)轉(zhuǎn)以及進(jìn)項(xiàng)抵扣這方面

84784973| 提問時(shí)間:2023 01/18 12:36
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
跨月銷售發(fā)票紅沖的賬務(wù)處理是指將上月發(fā)生的商品或服務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)到下月,并以紅字發(fā)票為憑證進(jìn)行紅字發(fā)票紅沖處理,把上月發(fā)生的商品或服務(wù)轉(zhuǎn)至下月,類似于把上月的商品收入轉(zhuǎn)至下月。具體的步驟如下: 一、登記原發(fā)票的應(yīng)付款和實(shí)付款,記賬,憑證號為:(銷售日期年月); 二、記賬紅字票銷售發(fā)票,憑證號為:(財(cái)務(wù)紅沖票號); 三、增加成本結(jié)轉(zhuǎn),憑證號為:(財(cái)務(wù)紅沖票號); 四、減少應(yīng)收賬款,憑證號為:(財(cái)務(wù)紅沖票號); 五、登記進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,憑證類型:(應(yīng)收賬款抵扣憑證),憑證號:(財(cái)務(wù)紅沖票號); 六、登記應(yīng)付款和實(shí)付款的紅字憑證,憑證號:(財(cái)務(wù)紅沖票號)。 以上就是跨月銷售發(fā)票紅沖如何做賬的全部過程??傊?,通過上面的步驟,就可以完成跨月銷售發(fā)票紅沖如何做賬的賬務(wù)處理。 拓展知識:發(fā)票紅沖后,如果有負(fù)數(shù)金額,需要對空白應(yīng)收賬款發(fā)票做銷賬,以正數(shù)金額填寫,登記應(yīng)收賬款銷賬憑證,憑證號為:(空白發(fā)票號),應(yīng)收銷賬金額為:(應(yīng)收賬款金額的正值);再增加一張應(yīng)收金額為:(應(yīng)收賬款金額的負(fù)值)的一般科目空白發(fā)票憑證,登記,憑證號為:(空白發(fā)票號)。
2023 01/18 12:50
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