問(wèn)題已解決

老師你好,你像我這個(gè)加計(jì)抵減額這一個(gè),我是九月份兒去提,九月份兒提的這個(gè)加計(jì)抵減額填在了申報(bào)表中那個(gè)附表四里面。九月份當(dāng)時(shí)我也沒(méi)有做分錄,啥也沒(méi)做,只是把這個(gè)數(shù)直接填到了那申報(bào)表里面。這個(gè)11月份,現(xiàn)在我想,用一部分,用一部分抵減額,我這個(gè)賬怎么處理?怎么著讓它賬和表一致了?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/17 15:38
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金牌答疑老師
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首先,您需要從九月份的記賬開(kāi)始,并在記賬憑證中記錄加計(jì)抵減額。接下來(lái),在11月份,您可以在記賬憑證中記錄抵減額的相應(yīng)的借方和貸方。最后,您需要在申報(bào)表的附表四中填寫該賬戶的累計(jì)抵減額,以使賬戶和表保持一致。
2023 01/17 15:47
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