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上個月沒計提增值稅,然后這個月繳稅的分錄怎么寫啊。如果計提了怎么寫

84785037| 提問時間:2023 01/16 16:09
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
如果上個月沒計提增值稅,本月繳稅的分錄應該是:借:應交稅費XXX元;貸:銀行存款XXX元。 如果上個月已經(jīng)計提增值稅,則本月繳稅的分錄應該是:借:應交稅費XXX元、增值稅賬戶XXX元;貸:銀行存款XXX元、增值稅收入XXX元。 增值稅是指企業(yè)產(chǎn)生的銷售收入在每個月的預繳稅期間,根據(jù)當期銷售收入比例預先繳納的稅款,它包括企業(yè)的營業(yè)稅、消費稅和增值稅等。增值稅計提分兩步完成: (1)首先根據(jù)每月應交稅額預先繳納; (2)在記賬時,將預繳稅款減免營業(yè)稅和消費稅,計提增值稅,按月累計計提相應的增值稅收入,以及增值稅應交金額。 對于未計提增值稅的情況,企業(yè)應當在每月的稅務報表中及時繳納相應的稅款,并正確做好分錄記賬,以確保企業(yè)的稅務繳納正常進行。
2023 01/16 16:18
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