老師,公司主要是做咨詢服務(wù)的,只有老板和助理兩個(gè)人,平時(shí)除了這兩人的工資和社保沒有什么支出,10月老板給人做咨詢服務(wù),收到一筆30萬(wàn)的收入,假如當(dāng)月可全部確認(rèn)收入,1.確認(rèn)收入會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,2.計(jì)提工資時(shí) 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 ,還是說我們公司可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接確認(rèn)收入:借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 計(jì)提工資時(shí),借管理費(fèi)用-工資和社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資和社保呢,
當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答直接確認(rèn)收入:借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 計(jì)提工資時(shí),借管理費(fèi)用-工資和社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資和社保
2023 01/15 16:38
84784987
2023 01/15 16:41
老師,我再確認(rèn)下不用結(jié)轉(zhuǎn)成本的嗎,因?yàn)槲覀児径际沁@種業(yè)務(wù),一年一百多萬(wàn),如果全部沒有成本,都是直接確認(rèn)收入,會(huì)不會(huì)有問題呢
文文老師
2023 01/15 16:43
也可以將人員工資,確認(rèn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784987
2023 01/15 16:45
那這兩種做法都是可以的是吧
文文老師
2023 01/15 16:51
兩種做法都是可以的。
84784987
2023 01/15 17:05
將人員工資結(jié)轉(zhuǎn)成本,是兩人的都結(jié)轉(zhuǎn)嗎,老板助力的要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,他平時(shí)的工作就是給老板打打文件,安排下行程,完成老板交代的其他與該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的工作
文文老師
2023 01/15 17:09
助理的不要轉(zhuǎn)成本。做管理費(fèi)用即可
84784987
2023 01/15 17:18
老師,麻煩您幫我看下,上年三種情況的會(huì)計(jì)分錄有沒有問題
84784987
2023 01/15 17:19
一定要仔細(xì)些哈
文文老師
2023 01/15 17:24
可以的,截圖分情況分錄
84784987
2023 01/15 17:27
好的,謝謝老師
84784987
2023 01/15 17:29
對(duì)了,再問一個(gè),老板的年終獎(jiǎng)是不是也要算勞務(wù)成本呢,還是直接做管理費(fèi)用-工資就好了
文文老師
2023 01/15 17:33
老板的年終獎(jiǎng)是不是也要算勞務(wù)成本
閱讀 72
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 咨詢公司主要成本是員工工資,做賬的時(shí)候,借勞務(wù)成本貸 應(yīng)付職工薪酬-工資,取得而收入結(jié)轉(zhuǎn) :借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸勞務(wù)成本-工資 ,這個(gè)是按多少比例結(jié)轉(zhuǎn)呢?是不是當(dāng)期沒有取得收入就不用結(jié)轉(zhuǎn)? 435
- 老師,我們是設(shè)計(jì)公司。這個(gè)月計(jì)提工資,借:勞務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。下月發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬_工資,貸:銀行存款。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本_工資,貸:勞務(wù)成本。這么做對(duì)嗎 101
- 計(jì)提工資,為什么不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本83200貸應(yīng)付職工薪酬-工資83200借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保6327.30貸應(yīng)付職工薪酬-社保6327.30應(yīng)付職工薪酬不是要是應(yīng)發(fā)數(shù) 115
- 工業(yè)企業(yè),工資分錄應(yīng)該怎么做,用計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 這樣做對(duì)嗎 653
- 老師我想問下就是計(jì)提工資的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)工資) 計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 然后借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款 然后發(fā)放工資的時(shí)候 我是不是要借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 是這樣分錄的是嗎 606
最新回答
查看更多- 我們公司小規(guī)模稅務(wù)申報(bào)時(shí),計(jì)算的企業(yè)所得稅是25%的稅率,這個(gè)算是被認(rèn)定為一般納稅人了嘛~? 19小時(shí)前
- 我今天申報(bào)了,增值稅和企業(yè)所得稅什么時(shí)間扣稅呢~?今天最后一天扣稅是:增值稅+附加+企業(yè)所得稅,一起扣嘛~? 19小時(shí)前
- 個(gè)體戶法人的收入屬于這個(gè)個(gè)體的經(jīng)營(yíng)所得,只需要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,工資薪金0申報(bào),他的社保是可以作為這家個(gè)體戶的成本,單位部分屬于成本費(fèi)用類,個(gè)人部分屬于扣除類,做賬的話是分單位社保和個(gè)人社保的,不做發(fā)放工資的話個(gè)人社保部分一直掛賬嗎,怎么處理比較好呢 22小時(shí)前
- 大數(shù)據(jù)的特征之一是數(shù)據(jù)量龐大,那么在會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中,如何處理大數(shù)據(jù)量的會(huì)計(jì)信息? 16小時(shí)前
- 請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹一下黑龍江發(fā)票真?zhèn)尾樵內(nèi)珖?guó)統(tǒng)一發(fā)票查詢平臺(tái)的功能和使用方法。 17小時(shí)前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容