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進項稅額大于銷項稅額,留到下個月抵扣,分錄怎么做?

84785012| 提問時間:2023 01/14 21:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,進項稅額大于銷項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)(留抵的部分) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2023 01/14 21:19
84785012
2023 01/14 21:28
貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)(留抵的部分) ,借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
鄒老師
2023 01/14 21:28
你好,進項稅額大于銷項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)(留抵的部分) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84785012
2023 01/14 21:29
分錄好像你寫反了,應該是上面的
鄒老師
2023 01/14 21:30
請注意,是你寫反了,而不是我寫反了。 銷項稅額發(fā)生計入貸方,結轉的時候就是借方,這樣科目 余額才可以結平啊? 而你是發(fā)生的時候計入貸方,結轉的時候還計入貸方,那不就重復了嗎
84785012
2023 01/14 21:33
你對了。我錯的
鄒老師
2023 01/14 21:33
祝你學習愉快,工作順利!?
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