問題已解決

老師,2021年我暫估入庫300萬借原材料,貸應(yīng)付賬款/暫估,匯算清繳時暫估入庫的300萬材料調(diào)整了,2022年我要做一筆怎樣的分錄呢?到了2022年應(yīng)付賬款/暫估還掛有300萬賬上

84785042| 提問時間:2023 01/13 13:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
2023 01/13 13:33
84785042
2023 01/13 14:39
新會計制度科目
樸老師
2023 01/13 14:46
這個直接匯算清繳的時候調(diào)增就可以了
84785042
2023 01/13 16:40
但是我賬面應(yīng)付賬款暫估還一直掛著有數(shù)呀
樸老師
2023 01/13 16:46
同學(xué)你好 你付款的時候 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款
84785042
2023 01/13 17:15
如果還沒支付,那應(yīng)付賬款/暫估那里我一直掛著不是好大的數(shù)。
樸老師
2023 01/13 17:24
你后期付款沖減就可以了
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