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年底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)差額的部分怎么處理

84785036| 提问时间:2023 01/13 10:06
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?比如 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023 01/13 10:07
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