問題已解決

老師,我們開票開超了,現(xiàn)在申報的時候我才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢,申報的時候按實際開票收入交稅是不,然后怎么調(diào)賬

84785018| 提問時間:2023 01/12 23:42
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,對于開票開超的問題,請務(wù)必遵守國家發(fā)票開具準(zhǔn)則,在發(fā)票開具前要及時貼現(xiàn)并確認(rèn)金額,確保開具發(fā)票的準(zhǔn)確。申報的時候,應(yīng)按實際開票收入交稅,若發(fā)票開具過多,會對個人或公司的財務(wù)產(chǎn)生影響,甚至可能被稅務(wù)部門查處。 因此,在調(diào)賬時,可以與客戶重新確認(rèn)發(fā)票金額,并在客戶同意的情況下,申請重新開具發(fā)票,或者申請補收稅款。若兩者都不可行,則可以將超額的發(fā)票金額納入下一張發(fā)票中,或者把多余的金額抵稅。此外,還可以通過結(jié)轉(zhuǎn)方式進行調(diào)賬,將發(fā)票開具多出的部分結(jié)轉(zhuǎn)到下個月或更長賬期。 拓展知識:稅收錯誤抵稅是指允許企業(yè)用實際繳納的抵稅金額來抵消稅收錯誤所帶來的稅負(fù)。抵稅金額可以是稅收過高或過低造成的稅收差額,也可以是因發(fā)票未在規(guī)定期限內(nèi)開具所造成的稅負(fù)。抵稅金額可以在后續(xù)個人所得稅申報中自行調(diào)整,也可以申請稅務(wù)機關(guān)進行調(diào)整。
2023 01/12 23:57
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