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請問今天做了一張進項發(fā)票的出口退稅勾選,勾選統(tǒng)計的所屬期自動顯示11月份,這種情況是連同10月份增值稅申報表一起申報,還是下個月報11月份增值稅的時候再申報?

84784993| 提問時間:2023 01/12 18:41
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
根據(jù)增值稅收入管理辦法的規(guī)定,當月申報的增值稅應(yīng)當按照稅負發(fā)生月份的增值稅申報表進行申報。因此,該情況下,11月份的出口退稅應(yīng)該當月申報,即11月份的增值稅申報表一起申報。 拓展知識:出口退稅是指出口企業(yè)在出口商品時,可以享受到國家出口退稅政策,按照稅收減免或財政返還的做法,將企業(yè)經(jīng)濟活動中繳納的稅款部分或全部退還。
2023 01/12 18:50
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