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檸檬云資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表利潤對(duì)不上,是有什么原因呢?

84784957| 提問時(shí)間:2023 01/12 18:24
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,是不是有以前年度損益調(diào)整
2023 01/12 18:24
84784957
2023 01/12 22:07
沒有以前年度損益調(diào)整
悠然老師01
2023 01/12 22:10
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年末=期初未分配利潤+利潤表凈利潤-分紅-盈余公積,你是這個(gè)對(duì)不上
84784957
2023 01/13 10:40
是的,從代理記賬公司接賬回來,7月建賬后,發(fā)現(xiàn)7-12月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表對(duì)不上,查找原因發(fā)現(xiàn)代賬做分錄的時(shí)候,借貸方用成反方向,比如收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,他們做借:銀行存款(正數(shù)),貸:管理費(fèi)用——社保(正數(shù)),按照他們發(fā)的6月底的科目余額表建賬是平衡的,但后期利潤一直對(duì)不上,我要怎么修改呢
悠然老師01
2023 01/13 10:43
學(xué)員你好,需要做管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)
84784957
2023 01/13 11:00
他們之前是借:銀行存款(正數(shù)),貸:管理費(fèi)用——社保(正數(shù)),我調(diào)整做了相反分錄借:管理費(fèi)用——社保(正數(shù)),貸:銀行存款(正數(shù)),并補(bǔ)做正確分錄借:銀行存款(正數(shù)),貸:管理費(fèi)用——社保(負(fù)數(shù)),但是利潤還是不平
悠然老師01
2023 01/13 11:21
不行的,必須做貸:管理費(fèi)用——社保(負(fù)數(shù)) 貸*銀行存款 借*銀行存款 借*管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784957
2023 01/13 11:55
這個(gè)也試過了,還是不平,差額還是存在,老師幫我看看啥情況
悠然老師01
2023 01/13 12:03
貸:管理費(fèi)用——社保(負(fù)數(shù))我沒看到你做的啊,
84784957
2023 01/13 15:22
下面這張圖里面有做的呀
悠然老師01
2023 01/13 15:50
你的excel我沒看到有貸方負(fù)數(shù)啊
84784957
2023 01/13 15:55
老師我有做貸方負(fù)數(shù)啊,現(xiàn)在傳不了圖片,就是上面第二張第五行,負(fù)數(shù)-954.25
悠然老師01
2023 01/13 16:14
借方負(fù)數(shù)也做過了嗎
84784957
2023 01/13 17:09
是呀,上面第二張都做過了呀
悠然老師01
2023 01/13 17:15
你現(xiàn)在差的就是這兩筆貸款數(shù)據(jù),把利潤表中的管理費(fèi)用-954.25? 財(cái)務(wù)費(fèi)用-14.76應(yīng)該就對(duì)上了
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