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實(shí)務(wù)
問題已解決
7月收到專票,認(rèn)證抵扣。8月發(fā)現(xiàn)是對方公司多開的,實(shí)際我們公司沒有這筆業(yè)務(wù),但是我已經(jīng)做了分錄和抵扣。我8月申報(bào)時(shí)就把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了。怎么做分錄。7月做的分錄需要紅字沖銷嗎?然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?
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速問速答7月份收到的專票,為了保證準(zhǔn)確抵扣應(yīng)稅項(xiàng)目,可以如下做分錄:
銀行存款:借:應(yīng)收票據(jù) 貸:銀行存款
應(yīng)收票據(jù):借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入
進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)收票據(jù)
銷售物料:借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銷售物料
8月份發(fā)現(xiàn)是對方公司多開的,則此時(shí)需要重新紅字沖銷,做如下分錄:
應(yīng)收票據(jù):借:應(yīng)收票據(jù) 貸:壞賬損失
銷售物料:借:壞賬損失 貸:銷售物料
進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出,可以這樣做分錄:
應(yīng)交稅費(fèi):借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)支付稅費(fèi)
應(yīng)支付稅費(fèi):借:應(yīng)支付稅費(fèi) 貸:銀行存款
拓展知識(shí):針對多開發(fā)票的問題,企業(yè)應(yīng)該及時(shí)對內(nèi)部票據(jù)審閱及審核,確認(rèn)發(fā)票情況。若發(fā)現(xiàn)有多開情況,要及時(shí)紅字沖銷,并記錄審計(jì)證據(jù)。
2023 01/11 19:56
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