问题已解决
老師,之前會計做賬,2021年已經付款的應付賬款,一直沒沖,錢也是2021年付的,我現(xiàn)在用2022年起初數(shù)據(jù),應付賬款一直掛著,這種咋處理?
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借應付賬款,貸銀行房款。
2023 01/11 11:52
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2023 01/11 11:57
這樣的話期處金額和流水對不上了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/11 11:59
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
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2023 01/11 12:12
不用 以前年度損益調整嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/11 12:15
你好,企業(yè)會計準則可以的,借應付賬款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤。
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2023 01/11 12:19
如果利潤負的,也這樣做嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/11 12:22
對的,是的,也是這么做的。
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