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老師我在8月份更正申報了6月的增值稅,補交了稅款和滯納金,增加了未開票收入,如何做賬?是修改6月的賬還是做在8月份的賬里?謝謝

84784958| 提問時間:2023 01/10 19:07
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在這種情況下,建議將此項修改賬務(wù)登記在8月份,這樣不會影響6月份的報表,同時也有助于8月份的報表更加準確。要做賬,需要先開出補繳稅款及滯納金的增值稅專用發(fā)票,然后將此發(fā)票在未開具發(fā)票的收入內(nèi)進行金額的增加,再將增值稅專用發(fā)票按照月份對應(yīng)的應(yīng)稅項目和稅率進行錄入,最后將增值稅專用發(fā)票編入發(fā)票登記簿中。 拓展知識:跨月份申報稅款及滯納金,增值稅納稅人應(yīng)當(dāng)按照稅收管理機關(guān)的要求,將欠繳稅款及滯納金跨月份申報和繳納,但補正報告和發(fā)票登記仍應(yīng)做在補正對應(yīng)的月份。
2023 01/10 19:13
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