问题已解决
老師,你好!請問給外賬會計的過年紅包怎么做賬呀?
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你好,這個應(yīng)該做到工資薪金里面的。
2023 01/10 14:48
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2023 01/10 14:51
你好?做工資薪金?怎么做呢?我們是請了外賬會計公司做外賬,然后每個月支付款給對方,然后現(xiàn)在年底,打個紅包給人。
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/10 14:51
你每個月打款的金額做賬嗎?
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2023 01/10 15:57
現(xiàn)在做賬了,而且是公賬轉(zhuǎn)的。
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/10 15:57
那就計入到工資里面
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2023 01/10 18:54
誰的工資呢?管理費用-工資薪金?應(yīng)付職工薪酬?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/10 18:57
對,就是申報找個會計工資
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2023 01/11 11:20
申報?就是也要先計提,借:管理費用-工資薪金,貸:應(yīng)付職工薪酬-會計。付款時:借:應(yīng)付職工薪酬-會計,貸:銀行存款?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/11 11:23
對,沒錯,就是這么做長的。
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