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老師請問一下怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費,我每月都有進項抵扣我的銷項,年底做一把應(yīng)交稅費,請問分錄怎么做?

84784961| 提問時間:2023 01/10 13:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2023 01/10 13:59
84784961
2023 01/10 14:06
老師我進項大于銷項,分錄也是一樣的嗎?
郭老師
2023 01/10 14:08
你好,只需要做第一個和第二個就可以了,其他的不做。
84784961
2023 01/10 14:14
老師我平時收到發(fā)票紅沖暫估,做的是待認證進項稅額,后面也是一樣分錄嗎?
郭老師
2023 01/10 14:17
對的,是的,是這么做的。
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