問(wèn)題已解決

學(xué)員:我公司代替對(duì)方公司收取的訂單提現(xiàn)款,怎么做分錄 沒(méi)有銀行流水 麻煩詳細(xì)說(shuō)下分錄嗎 老師:如果沒(méi)有銀行流水,可以使用“應(yīng)收賬款”和“其他應(yīng)收款”兩個(gè)科目進(jìn)行分錄。借:應(yīng)收賬款(或其他應(yīng)收款)貸:現(xiàn)金(或銀行存款)。 我想問(wèn)的是 我公司公司收取的這筆錢(qián)應(yīng)該還給對(duì)方公司的 借方計(jì)入什么科目,貸方其他應(yīng)付款 沒(méi)有產(chǎn)生銀行流水,不知道咋做 回復(fù)一下這個(gè)問(wèn)題 老師:如果沒(méi)有產(chǎn)生銀行流水,可以使用“其他應(yīng)付款”和“現(xiàn)金”兩個(gè)科目進(jìn)行分錄。借:其他應(yīng)付款貸:現(xiàn)金。 如果按你說(shuō)的做 那庫(kù)存現(xiàn)金就是負(fù)的了 老師:是的,如果按照你說(shuō)的做,庫(kù)存現(xiàn)金就會(huì)變成負(fù)數(shù)。 那現(xiàn)金后邊怎么平賬呢 老師:現(xiàn)金平賬的方法有很多種,可以通過(guò)記賬憑證的方式進(jìn)行平賬,也可以通過(guò)調(diào)整憑證的方式進(jìn)行平賬。 其他應(yīng)付款為啥在借方呢 不是貸方嗎,不是我們欠對(duì)方款嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/09 18:30
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)付款在借方是因?yàn)椋覀兪杖〉倪@筆錢(qián)是要還給對(duì)方公司的,所以我們應(yīng)該將這筆錢(qián)記入其他應(yīng)付款,而不是貸方,因?yàn)槲覀兦穼?duì)方款。
2023 01/09 18:42
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