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你好老師,現(xiàn)在2023年1月份收到去年12月份的成本發(fā)票,怎么入成本?

84785012| 提問時(shí)間:2023 01/07 13:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,以前有暫估的紅字沖暫估,再做發(fā)票金額的分錄 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2023 01/07 13:51
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