問題已解決

老師,年末增值稅有留抵額,年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

84784947| 提問時間:2023 01/06 16:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,年末增值稅有留抵額,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023 01/06 16:29
84784947
2023 01/06 16:35
那到2023年1月份要將轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入進項稅嗎
鄒老師
2023 01/06 16:35
你好,沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅? 轉(zhuǎn)入? 進項稅額的做法 上面留底的稅額,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了?
84784947
2023 01/06 16:36
好的,謝謝
鄒老師
2023 01/06 16:36
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~