問(wèn)題已解決

老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/06 14:55
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目下的余額,反向結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”科目,最后將“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)”科目余額結(jié)平至“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
2023 01/06 15:03
84785004
2023 01/06 15:10
那明年年初還要再轉(zhuǎn)回來(lái)嗎
江老師
2023 01/06 15:10
這個(gè)就不用再轉(zhuǎn)回來(lái)的。直接明年發(fā)生的就是明年的數(shù)據(jù)了。
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