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2021年交的企業(yè)得稅,2022年給退回來了,怎么做會計分錄?

84784991| 提問時間:2023 01/06 12:20
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?? 借 銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 貸 以前年度損益調(diào)整 ;結(jié)轉(zhuǎn):借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤? ? ?
2023 01/06 12:20
84784991
2023 01/06 12:23
小會計準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,怎么做?
meizi老師
2023 01/06 12:24
借 銀行存款貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅;? 借? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 貸 利潤分配-未分配利潤? ??
84784991
2023 01/06 12:32
我就是這么的。我沒做這部分錄之前,利潤表中的凈利潤本年累計金額加上資產(chǎn)負債表里未分配利潤的年初額,就等于資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末余額,可是我做完這部分錄以后就不等了。他們之間正好差的,我做這部分錄的數(shù),老師,這樣的表是對的嗎?
meizi老師
2023 01/06 12:32
你好;? ? ? ? 就是會有這個差異金額的; 勾稽不平? ??
84784991
2023 01/06 12:34
是的,勾稽不平,那這個差異會帶到以下年度的表里嗎?以后的年度會購機平衡嗎?
meizi老師
2023 01/06 12:34
你好;? ? ?是的;期初會有差異的; 你到時 建賬的時候看是否可以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去建賬? ??
84784991
2023 01/06 12:36
我已經(jīng)建完帳了呀,還怎么建帳?
84784991
2023 01/06 12:38
老師,我要申報稅,申報的時候,財務(wù)報表就按這種有差異的申報嗎?
meizi老師
2023 01/06 12:41
你好; 那就沒法調(diào)整期初的;? 以后記住差異這個金額即可? ?
84784991
2023 01/06 12:54
那報表是沒問題的是嗎?可以按這個申報對嗎?申報時對此調(diào)整需要特別申報嗎?
meizi老師
2023 01/06 12:57
你好; 報表以后報給稅務(wù)局的;手動調(diào)整 平衡了再報 ;? 系統(tǒng)財務(wù)軟件是沒動了? ?
84784991
2023 01/06 15:13
老師,如果當(dāng)月開票正數(shù)1000元,負數(shù)800,那當(dāng)月收入是1000還是200?
84784991
2023 01/06 15:13
稅務(wù)說收入是1000,這種說法對嗎?
meizi老師
2023 01/06 15:18
你好;? ? ? 按照200來報數(shù)據(jù)的 ; 紅沖了 800 的嘛??
84784991
2023 01/06 15:23
老師,如果正數(shù)800,負數(shù)1000,那是按負200來報稅嗎
meizi老師
2023 01/06 15:27
你好;? ? ? ? 按照 -200來報稅數(shù)據(jù)的? ?
84784991
2023 01/06 16:07
謝謝!老師
meizi老師
2023 01/06 16:09
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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