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老師,把22年1月-11月結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到22年研發(fā)費(fèi)用材料里面,應(yīng)該怎么調(diào),需要反結(jié)賬去調(diào)每個月的嗎

84785015| 提問時間:2023 01/06 10:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好,您做更正分錄就可以。借研發(fā)支出貸。以前年度損益調(diào)整。
2023 01/06 10:38
84785015
2023 01/06 10:40
為什么要用以前年度調(diào)整呀
84785015
2023 01/06 10:40
現(xiàn)在在做22年12月的賬
玲老師
2023 01/06 10:44
現(xiàn)在是一月份了,你沒有說是做12月份的帳。
玲老師
2023 01/06 10:44
當(dāng)年的。當(dāng)年的業(yè)務(wù)直接用正確科目就行。
84785015
2023 01/06 10:46
直接做一個調(diào)整分錄就可以嗎
玲老師
2023 01/06 10:50
你好是的這樣就可以了
84785015
2023 01/06 11:13
老師,申報22年終獎一般是在23年1月申報還是22年12月申報呀
玲老師
2023 01/06 11:17
好,一般是12月份發(fā)放,一月申報。
84785015
2023 01/06 11:54
我們老板的申報不了,原因是22年1月申報了一次,那這個怎么申報呀
玲老師
2023 01/06 11:58
。可以合并到工資一起申報。
84785015
2023 01/06 11:59
那稅很高了,得單獨(dú)申報
84785015
2023 01/06 12:00
23年獎金還可以單獨(dú)申報嗎
玲老師
2023 01/06 12:01
23年還。23年還執(zhí)行單獨(dú)申報政策。
84785015
2023 01/06 12:08
這個年終獎申報時間,稅務(wù)是按什么算的哇,稅期嗎
玲老師
2023 01/06 12:08
。在發(fā)放的下一個月申報個稅。
84785015
2023 01/06 12:10
怎么做賬呢,因為現(xiàn)在我把這個獎金一起計提了,然后做1月份賬的時候,不是會因為沒有申報稅不平嗎
玲老師
2023 01/06 12:32
正常計提。發(fā)放的下一個月申報個稅。
84785015
2023 01/06 12:39
就是做發(fā)放的時候老板那個稅先不做進(jìn)去,2月份再做繳納的個稅是嗎
84785015
2023 01/06 12:39
但是計提的數(shù)不是包含了個稅嗎
玲老師
2023 01/06 12:42
。發(fā)工資的時候就直接把個稅扣下來。下個月報稅的時候把個稅交上去。
玲老師
2023 01/06 12:43
。計提工資時是包括個稅的呀。發(fā)工資時才扣個稅。
84785015
2023 01/06 12:45
明白了,謝謝老師
玲老師
2023 01/06 12:47
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