問題已解決

請老師準(zhǔn)確和完整地說一下這道題,謝謝

84785038| 提問時間:2023 01/05 20:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
第一個問題不需要再回復(fù)
2023 01/05 20:30
暖暖老師
2023 01/05 20:32
甲企業(yè)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 26000+22600/1.13*13%+500000*90%*13%=87100
84785038
2023 01/05 20:32
老師,請完整并且準(zhǔn)確地回復(fù)第二個問題,也就是后面兩張圖片,謝謝
暖暖老師
2023 01/05 20:33
甲企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 10000*13%=1300
暖暖老師
2023 01/05 20:34
甲企業(yè)9月可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 19500+32500+900=52900
暖暖老師
2023 01/05 20:34
甲企業(yè)應(yīng)交增值稅得計算是 87100-(52900-1300)=35500
84785038
2023 01/05 20:39
老師,第二問請具體寫下步驟
暖暖老師
2023 01/05 20:40
都是題目直接給的數(shù)字第二個
84785038
2023 01/05 20:41
那第二個問答案的1萬,我看第二問題目沒有?
暖暖老師
2023 01/05 20:44
2.甲企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是 10000*13%=1300
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