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年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應交稅費增值稅進項稅借方余額769700.1 應交稅費增值稅銷項稅借方余額 -571292.93,應交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應交稅費增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫

84785009| 提問時間:2023 01/05 15:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1. 是的; 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023 01/05 15:41
84785009
2023 01/05 15:44
你看一下我的數(shù)字,為什么應交稅費應交增值稅-未交增值稅是負的呢
84785009
2023 01/05 15:45
為什么不平呀,
meizi老師
2023 01/05 15:48
你好;未交做賬先不管 ;先把 另外 3個結(jié)轉(zhuǎn)了再說? ?
84785009
2023 01/05 15:50
把哪三個結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 01/05 15:58
你好;? ?銷項稅和進項稅 以及進項稅轉(zhuǎn)出; 我都給你 列了分錄。 你把金額帶進去轉(zhuǎn)? ?
84785009
2023 01/05 16:04
哦哦,好的
meizi老師
2023 01/05 16:09
先結(jié)轉(zhuǎn); 給我說下? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)的余額 ; 我們在去看怎么把未交增值稅清理了? ?
84785009
2023 01/05 16:15
應交稅費—增值稅—進項余額0,應交稅費—增值稅—銷項稅額0,應交稅費—增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額225628.84 應交稅費—增值稅—未交增值稅貸方余額 負的233057.78元 我沒有開設(shè)應交稅費—未交增值稅這個科目
84785009
2023 01/05 16:16
現(xiàn)在應交稅費科目貸方余額負的7865.54元
meizi老師
2023 01/05 16:23
你好;貸方負數(shù) ; 你之前是不是有留底進項稅的??
84785009
2023 01/05 16:26
嗯嗯,有留抵的,留抵7055.22元,但是這個余額是7865.54元,多出來的這個810.32元,不知道哪里做錯了
meizi老師
2023 01/05 16:32
你好; 那就是? 會借方余額 ; 對的; 你核對下金額 是不是對就行了? ?
84785009
2023 01/05 16:32
嗯嗯,好的
meizi老師
2023 01/05 16:38
好的 ;希望能幫到你? ?
84785009
2023 01/05 16:42
好的,謝謝
meizi老師
2023 01/05 16:47
不客氣的; 幫到你就好??
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