問題已解決
老師,年底了,本年利潤這個結(jié)轉(zhuǎn),是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后做的嗎?如果余額在借方的話,科目是怎么樣做的?
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速問速答你好 之后 借本年利潤,貸未分配利潤? 虧損做相反分錄?
2023 01/04 14:25
84785011
2023 01/04 14:30
期末余額在借方,那那個金額是正數(shù)還是負數(shù)???
玲老師
2023 01/04 14:34
你好 相反方向結(jié)轉(zhuǎn)就可以?
84785011
2023 01/04 14:37
那我可以按照你的這個科目來,然后用負數(shù)的金額來做也可以吧
玲老師
2023 01/04 14:46
是的可以的呢可以?
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