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企業(yè)在銷售商品過程中開出的增值稅專用發(fā)票中涉及的增值稅應(yīng)(A貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),BCD借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貨記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”

84785034| 提問時間:2023 01/04 10:22
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好,解答如下 應(yīng)該是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅)
2023 01/04 10:23
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