問題已解決
老師,我問個問題,像比如貨六月就進來了,發(fā)票七月到,像這種的,我七月看到了開進來的發(fā)票,是不是我也要考慮,六月有沒有暫估庫存商品或者主營業(yè)務成本對吧?如果沒有,我七月看到了發(fā)票了,咋做分錄呢?
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速問速答你好,六月份借庫存商品貸應付賬款,
七月份借應付賬款貸庫存商品,
借庫存商品貸應付賬款,
你這個是什么時間銷售出去的?
2023 01/03 19:21
84785021
2023 01/03 19:22
基本是六月進來六月就銷售出去了
84785021
2023 01/03 19:22
但是會在后面幾個月合在一起開發(fā)票出去,
郭老師
2023 01/03 19:25
沒有確認收入沒有做到六月份按我上面寫的分錄來做就可以的。
郭老師
2023 01/03 19:25
做了收入才能結轉到主營業(yè)務成本。
84785021
2023 01/03 19:29
啥意思?就是說按開發(fā)票出去的時間確認收入,相對應的成本然后弄到開發(fā)票的時間嗎?對應上,比如七八九十開進來的發(fā)票,我一下子全部做到十二月開發(fā)票的月份,這樣子可以嗎?
郭老師
2023 01/03 19:32
你好,我在問你,你在六月份的時候確認了收入嗎?
郭老師
2023 01/03 19:32
看你自己確認收入的時間。
84785021
2023 01/03 19:33
沒有確認收入,按開票的收入時間
郭老師
2023 01/03 19:37
那就按照我上面的來做,就虧的沒有確認收入,不能做成本只暫估入庫。
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