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老師,我已經(jīng)申報了12月的工資,但是22年年終獎忘申報了,怎么辦哇

84785015| 提問時間:2023 01/03 15:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,在作廢申報重新修改。
2023 01/03 15:38
84785015
2023 01/03 15:40
已經(jīng)繳費了呢
郭老師
2023 01/03 15:40
你好,更正申報就可以的。
84785015
2023 01/03 15:40
在哪里作廢哇
郭老師
2023 01/03 15:41
你好,首頁選擇所屬器,找下面的綜合所得申報,找左邊報表報送,右邊更正申報,作廢申報。
84785015
2023 01/03 15:43
是選擇啟動更正還是作廢哇
84785015
2023 01/03 15:44
那已經(jīng)交的稅費是會退還然后要重新繳納嗎
郭老師
2023 01/03 15:48
更正申報的,比如你這個應該是繳納100,你繳納了80,你現(xiàn)在只需要補20就可以了,之前繳納的可以正常抵扣。
84785015
2023 01/03 15:49
我是工資申報沒有問題,就是忘記申報年終獎了,所以我直接選擇更正申報可以嗎
84785015
2023 01/03 15:51
然后工資申報的已經(jīng)繳費了
郭老師
2023 01/03 15:51
可以的,更正申報就行,那你申報的這個年終獎不需要交個稅嗎?
84785015
2023 01/03 15:52
要交稅的,那就是還要補交稅是嗎
84785015
2023 01/03 15:52
那老師作廢申報呢
郭老師
2023 01/03 15:52
對的,是的,那就需要補上的。
84785015
2023 01/03 17:20
好的,老師a公司幫b公司員工代交了社保,然后現(xiàn)在b公司把這個錢還給a公司,那這個怎么做賬哇
84785015
2023 01/03 17:21
另外稅務(wù)局還有30多萬留底,這個會怎么樣嗎
郭老師
2023 01/03 17:21
你好,沒有利潤的走代收代付,借其貸應收款,貸銀行存款,收到做相反的。
84785015
2023 01/03 17:24
但是之前a公司幫b員工代交的社保都做到a公司社保費里面了
郭老師
2023 01/03 17:26
你好,可以的啊,但是你得給他申報個稅。
84785015
2023 01/03 19:28
沒有申報個稅,那a公司收到b公司轉(zhuǎn)的錢入哪個科目,怎么做賬呢
郭老師
2023 01/03 19:31
如果沒有利潤的,借其他應收款,貸銀行存款,收到人家的錢做相反的分錄,借銀行存款,貸其他應收款
84785015
2023 01/03 19:33
之前做到社保的費用了哇,那可以直接沖減社保費嗎
郭老師
2023 01/03 19:38
可以打可以這么做的
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