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建筑**公司沒有成本票想暫估,會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

84785012| 提問時(shí)間:2023 01/03 15:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借成本 貸應(yīng)付賬款暫估
2023 01/03 15:15
84785012
2023 01/03 15:16
主營業(yè)務(wù)成本?暫估材料需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
東老師
2023 01/03 15:16
需要轉(zhuǎn)到成本里面的
84785012
2023 01/03 15:17
暫估材料跟結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄麻煩具體說一下
東老師
2023 01/03 15:18
借原材料 fails應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
84785012
2023 01/03 15:20
沒用原材料,用的工程施工,這倆換一下是不是就可以
東老師
2023 01/03 15:21
哦那就更換一些科目就行
84785012
2023 01/03 21:21
那暫估材料是直接暫估收入金額,不交所得稅,等票來了再做賬交稅,還是先暫估一點(diǎn)成本,交點(diǎn)所得稅?
東老師
2023 01/03 21:27
這兩種方式都可以,不過一般都是先交點(diǎn)企業(yè)所得稅
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