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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月貨物已經(jīng)銷售,商品已經(jīng)發(fā)出,但1月才開具增值稅銷售發(fā)票,如何賬務(wù)處理
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速問速答同學(xué)您好,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品
2022 12/29 21:13
84784972
2022 12/29 21:14
增值稅怎么確認(rèn)
84784972
2022 12/29 21:14
主要是想問確認(rèn)收入那一步
易 老師
2022 12/29 21:15
同學(xué)您好,不含稅收入認(rèn)銷項(xiàng)
應(yīng)交增值稅=當(dāng)月銷項(xiàng)-當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)-上月留抵-預(yù)交稅款
84784972
2022 12/29 21:15
分錄怎么做
84784972
2022 12/29 21:16
沒開票,增值稅要不要入賬
易 老師
2022 12/29 21:19
您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品
84784972
2022 12/29 21:20
可是我下月才開票
84784972
2022 12/29 21:20
咋就有增值稅了
易 老師
2022 12/29 21:24
你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。
84784972
2022 12/29 21:35
那賬面怎么處理
易 老師
2022 12/29 21:51
同學(xué)您好,按開票一樣記賬的
84784972
2022 12/29 21:52
可是我沒開票呀
84784972
2022 12/29 21:53
那如果采購一批貨物進(jìn)來,同樣是下月票,這個怎么掛賬
易 老師
2022 12/29 21:55
貨到票未到才做暫估的暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款
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